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海洋之神8590发现海洋:积极主动出击 加强科室业务知识培训学习

来源:审计科 撰稿:杨先凤 审校:谭明剑编辑:海洋之神8590发现海洋发布时间:2022/1/26 17:46:00点击率:680
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1月是2022年的开局之年,为全面开展好新一年的审计工作,加强对内部控制及风险管理的评价与监督,为医院完善治理及提升管理水平和服务能力提供支撑。审计科于近日组织科室人员深入开展学习最新《公立医院内部控制管理办法》、《德阳市市级行政事业单位内部控制建设指引》等内部控制管理文件。

医院内部控制是指在坚持公益性原则的前提下,为了实现合法合规、风险可控、高质高效和可持续发展的运营目标,医院内部建立的一种相互制约、相互监督的业务组织形式和职责分工制度;是通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动及相关业务活动的运营风险进行有效防范和管控的一系列方法和手段的总称。

医院内部控制主要包括:风险评估、内部控制建设、内部控制报告、内部控制评价。

新的管理办法中明确指出:医院内部控制包括两大部分,一是单位层面的内部控制建设,二是业务层面的内部控制建设。其中业务层面的内部控制在原预算业务、收支业务、采购业务、国有资产业务、合同业务、基本建设业务六大业务板块的基础上增加了医疗业务、科研业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务及信息化建设业务六大板块,一共是十二大板块。医院内部审计部门的职责是对单位内部控制进行评价与监督。

通过学习,大家一致表示,在接下来的工作中一定勤学苦研努力提高专业知识水平,按照国家内部控制相关管理办法的要求,充分运用内外部审计力量,认真做好单位内部控制风险评估,对海洋之神8590发现海洋内部控制建立和实施的有效性进行客观公正的评价,为医院管理层提供有效的参考资料。进一步规范医院经济活动的合法合规性、促进资金和资产安全有效运行及财务信息真实完整性、有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。


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